大公司用制度管人 小公司按规章办事
122. 严格执行内部审计制度
大公司用制度管人 小公司按规章办事
周伟光
122. 严格执行内部审计制度
本章字数: 1155

风险来自你不知道自己在做什么。

—— 沃伦·巴菲特

审计报告表呈现了财务审计的结果,具有鉴证、保护等作用。比如,通过审计报告判断被投资企业的财务报表是否公允地反映了财务状况和经营成果,以进行投资决策;根据审计报告作出投资决策,可以降低投资风险。

除此之外,总经理还应对以下要求有所了解:

(1)审前准备工作很重要,它是我们了解被审单位和对象,确定审计重点,提高审计质量,节约审计成本的重要一环。审前准备要把握好两点:一是做好审前调查,二是制订审计方案。

(2)正确的审计方法是先对审前调查掌握的企业情况进行符合性测试,然后通过询问等方式将企业业务流程和资金运行与实际操作对比,如单位会计、出纳是否分设,会计对出纳是否定期盘存,收款票证是否健全领用登记等。对于不符合的部分,列入审计重点。

【制度妙计】 如今,内部审计的重要性越来越明显,它既符合国家政策要求,又保障了企业“健康”发展。

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